1、这个月销售出去的商品还没收到款,专用发票也还没开出去,请问怎么做账务处理? 2、2014年12月04日收到40%货款,客人2014年12月10日收到货物,客人2014年12月15日付我们剩余的60%货款,我们2015年1月4日开具增值税专用发票给客人。请问怎么做账务处理?
小兔282
于2015-01-21 10:13 发布 1477次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-01-21 10:20
你好!第一种情况外账可以先不做账务处理,内帐先挂应收账款就可以。第二种情况外账2014年12月04日收到40%货款可以先做预收账款,客人2014年12月15日付我们剩余的60%货款也先做预收账款,2015年1月4日开具增值税专用发票给客人在确认收入冲减预收账款。如果是内帐就但时间2014年12月04日收到40%货款做预收,客人2014年12月10日收到货物将预收结转到应收账款,客人2014年12月15日付我们剩余的60%货款时冲减应收。
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你好!第一种情况外账可以先不做账务处理,内帐先挂应收账款就可以。第二种情况外账2014年12月04日收到40%货款可以先做预收账款,客人2014年12月15日付我们剩余的60%货款也先做预收账款,2015年1月4日开具增值税专用发票给客人在确认收入冲减预收账款。如果是内帐就但时间2014年12月04日收到40%货款做预收,客人2014年12月10日收到货物将预收结转到应收账款,客人2014年12月15日付我们剩余的60%货款时冲减应收。
2015-01-21 10:20:53
借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 借银行存款 贷主营业务收入 贷库存商品
2017-02-28 13:34:03
采用预收款方式销售商品:预收货款时?
2016-01-14 12:18:28
借 银行存款 贷 预收账款
2016-03-07 11:41:29
你好,是对的,在发出货物的时候确认收入
2017-08-29 16:56:11
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