送心意

玲老师

职称会计师

2022-09-29 16:41

你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。

玲老师 解答

2022-09-29 16:41

预付账款贷银行存款。借管理费用。贷预付账款。
收到发票把第二笔分录红冲,再做第二笔分录。

刘丹 追问

2022-09-29 16:53

不是很明白,那不用每个月摊销吗

刘丹 追问

2022-09-29 16:57

6月底付的3万,没开发票
借:预付帐款 3万
贷:银行存款 3万
7月摊销
借:管理费用 1万
贷:预付帐款 1万
8月同上
9月同上
收到发票呢

刘丹 追问

2022-09-29 17:00

发票9月底才开具

玲老师 解答

2022-09-29 17:07

收到发票把上面没有发票的 摊销分录全红冲  按做摊销分录 就可以了 

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您好! 3月会计分录 借预付账款 贷银行存款 4月会计分录 借管理费用-租金 贷预付账款。
2024-06-28 15:13:07
你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。
2022-09-29 16:41:31
您好,企业房租摊销可以那样做
2021-03-27 13:29:06
你好,充值时 借 预付账款 贷 银行存款 使用时 借 管理费用 贷 预付账款
2020-05-08 09:41:30
同学你好 这样做可以的
2023-09-05 13:59:17
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