送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-21 15:25

借;原材料等科目   应交税费(待抵扣进项税额)  贷;银行存款 
这样进行账务处理

小缘 追问

2017-06-21 16:46

@邹老师:就是我们是建筑行业的,借:原材料-XX   应交税金(带抵扣进项税)贷:银行存款   ?那认证了怎么做?借:合同成本--材料费   应交税金   贷:原材料-XX   应交税金(带抵扣进项税)?

邹老师 解答

2017-06-21 17:03

认证了是 借; 应交税费(进项税额)  贷; 应交税费(待抵扣进项税额)

小缘 追问

2017-06-21 17:43

@邹老师:那发票联跟抵扣联不同一个月是没有关系是吗

邹老师 解答

2017-06-21 17:44

你好,是的,可以先入账计入待抵扣,然后认证抵扣的,可以分属于不同月份的

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相关问题讨论
借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款 这样进行账务处理
2017-06-21 15:25:36
你好!可以的。可以下个月认证
2018-06-28 09:23:56
你好    最好是公对公付款开票 ; 走私户付款 怕三流不一致预警 ;  
2021-07-23 09:17:53
您好,认证了,做账时先借:原材料或费用 借:应交增值税-进项税额 贷:应付账款;付款时,借:应付账款 贷:银行存款或现金。
2019-10-10 13:41:02
同学你好,预付款不能开专票;
2021-10-19 14:55:58
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