老板,三月付款,四月才收到发票,是把发票直接附在三月凭证后面,还是要怎么处理。
sunny
于2017-06-22 10:05 发布 979次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
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这个你可以做2张凭证按时间分开做,要是一起做,你写8.20这个比较好
2019-09-02 18:31:17
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你好,做在四月份,借:管理额用 贷:预付账款 把发票作为附件。三月没有收到发票应计入的是预付账款
2017-06-22 10:06:05
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你好,借原材料
应交税费-进项税额
贷应付账款
2019-07-30 13:25:53
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你好,可以通过应付账款科目过度一下,你也只可以直接记银行存款
2020-07-15 11:36:32
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借库存商品 贷应付账款
2019-03-22 11:11:51
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