送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-10-12 21:32

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 21:47

我想知道会计分录。

邹老师 解答

2022-10-12 21:50

你好
【业务1】2日,收到星光公司一张转账支票500000元,作为对本公司的投资。
借:银行存款,贷:实收资本
【业务2】3日,向光明公司购入甲材料 200 T,单价1000元,乙材料 100 T,单价1500元,增值税率为13%,同时发生含税运杂费32700元(运费税率9%),以存款支付价、费款和税款,料未到。(运杂费按甲、乙材料重量比例分摊)
借:在途物资—甲材料  ,在途物资—乙材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款
【业务3】5日,向新阳公司购入乙材料200 T,单价1500元,价税款未付,材料已验收入库(2号仓库)。
借:原材料—乙材料,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
【业务4】11日,上述3日向光明公司购入的甲、乙材料已到并验收入库。
借:原材料—甲材料  ,原材料—乙材料,贷:在途物资—甲材料  ,在途物资—乙材料
【业务5】13日,向大华公司(地址:和平路38号,电话:07793208767开户行及账号;建设银行四川路支行623765826400258,税务登记号:35887954123456881)出售A产品2000件,售价单价800元;B产品1000件售价单价500元,收到款项为2000000元的转账支票(票据号码:350024561235162008)存入银行,余款未收。

借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
分录的数据,麻烦自行带入一下

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 21:53

【业务7】14日,以转账支票交纳上月未交增值税90000元。
【业务8】15日,开出转账支票,偿还前欠光明公司的货款80000元。【业务9】16日,以存款发放上月职工工资800000元。
【业务10】18日,采购员刘明出差借支差旅费2000元,用现金支付。
【业务11】20日,开出转账支票,通过市红十字会向灾区捐赠 50000元。【业务 12】21日,向广西德胜公司购入设备一台,单价 700 000 元,增值税率为13%,不含税运杂费 10000元(运费税率9%),价费税款以存款支付。
【业务13】23日,以银行存款支付广告费200000元

邹老师 解答

2022-10-12 21:55

你好
【业务7】14日,以转账支票交纳上月未交增值税90000元。
  借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
【业务8】15日,开出转账支票,偿还前欠光明公司的货款80000元。
  借:应付账款 , 贷:银行存款
【业务9】16日,以存款发放上月职工工资800000元。
  借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款
【业务10】18日,采购员刘明出差借支差旅费2000元,用现金支付。
借:其他应收款,贷:库存现金
【业务11】20日,开出转账支票,通过市红十字会向灾区捐赠 50000元。
借:营业外支出 , 贷:银行存款
【业务 12】21日,向广西德胜公司购入设备一台,单价 700 000 元,增值税率为13%,不含税运杂费 10000元(运费税率9%),价费税款以存款支付。
借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
【业务13】23日,以银行存款支付广告费200000元

借:销售费用   , 贷:银行存款

(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 21:56

【业务13】23日,以银行存款支付广告费200000元
【业务14】24日,向西海公司出售A产品500件,售价单价800元;B产品600件,售价单价500元,价税共819000元,收到为期三个月的商业汇票一张,面值为819 000 元。
【业务15】25日,收到上月大华公司欠款90000元,存入银行。
【业务16】26日,采购员刘明出差归来报销差旅费2200元,补付200元。【业务17】27日,以转账支票支付污染环境的罚款10000元。

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 21:56

是同一问题。

邹老师 解答

2022-10-12 21:57

不同问题,请分别提问,谢谢配合
同一个问题,麻烦一次性给出,好吗

而不是等我回复了一些,你又给出一些,如此反复(请理解)

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 22:00

请问怎么删除?

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 22:01

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2022-10-12 22:02

这次给你回复了,下次希望你注意提问方式
【业务13】23日,以银行存款支付广告费200000元
借:销售费用   , 贷:银行存款
【业务14】24日,向西海公司出售A产品500件,售价单价800元;B产品600件,售价单价500元,价税共819000元,收到为期三个月的商业汇票一张,面值为819 000 元。
借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
【业务15】25日,收到上月大华公司欠款90000元,存入银行。
借:银行存款,贷:应收账款
【业务16】26日,采购员刘明出差归来报销差旅费2200元,补付200元。
借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金
【业务17】27日,以转账支票支付污染环境的罚款10000元。

借:营业外支出, 贷:银行存款

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 22:04

不好意思,字数超过了,所以才分几次提问

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 22:04

谢谢老师

学堂用户vdivqr 追问

2022-10-12 22:18

老师,发布的问题能删除嘛?

邹老师 解答

2022-10-13 07:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
我这边无权删除你发布的问题

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