送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-24 10:44

您好!是这样,你收到对方给的款时,借银行存款 贷其他应付款 
给回销售的时候借其他应付款 贷现金等

柠檬汁 追问

2017-06-24 10:56

老师,销售垫付时,做的啥借银行     贷预收账款      开发票时,借预收账款       贷主营业务收入。现在按照您说的这样做我们和销售之间存在一个差价。就是手续费

宋生老师 解答

2017-06-24 11:03

您好!你是卖东西出去?相当于你卖给你的销售?他帮你的客户垫了这笔钱是吗

柠檬汁 追问

2017-06-24 11:16

可以这样理解,他已经替客户给过钱了(刷卡),客户应该把钱给销售才对。结果客户又转给公司(转账),让销售来问我们要钱(转账)。所以这之间换来换去的存在一个差价——手续费。这个手续费要怎么入账?应该由谁出这个手续费

宋生老师 解答

2017-06-24 11:18

您好!这个手续费看你跟业务商量了。如果金额不多就你们公司付了,因为你们是有这个手续费单据的

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您好!是这样,你收到对方给的款时,借银行存款 贷其他应付款 给回销售的时候借其他应付款 贷现金等
2017-06-24 10:44:07
您好,都卖题库了,这不是什么大问题了。您可以设置二级明细为预收学员题库款。
2017-01-16 23:52:01
你好! 需要记入“预收账款” 你理解的对
2018-08-11 21:48:35
可以
2017-03-21 07:56:40
你好,那现在你是要退还是干嘛
2019-12-19 08:00:33
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