送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-24 11:13

您好! 价外税,需要交增值税。

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相关问题讨论
您好! 价外税,需要交增值税。
2017-06-24 11:13:16
省级以上政府奖励,有相关文件的话,免交企业所得税的。
2019-09-28 13:02:43
现在企业所得税不需要办理备案了
2020-01-15 12:35:02
申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认 定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关。 国税局2018年第23号关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告:根据 《办法》规定,企业所得税优惠事项全部采用“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方 式.企业在年度纳税申报及享受优惠事项前无需再履行备案手续.报送《企业所得税优惠事项备案 表》《汇总纳税企业分支机构已备案优惠事项清单》和享受优惠所需要的相关资料,原备案资料全 部作为留存备查资料,保留在企业,以备税务机关后续核查时根据需要提供。 企业应按照所述具体情形准备如下资料: 1.所转让的技术产权证明; 2.企业发生境内技术转让: (1)技术转让合同(副本); (2)技术合同登记证明: (3)技术转让所得归集,分摊,计算的相关资料: (4)实际缴纳相关税费的证明资料: 3.企业向境外转让技术: (1)技术出口合同(副本); (2)技术出口合同登记证书或技术出口许可证; (3)技术出口合同数据表: (4)技术转让所得归集,分摊,计算的相关资料: (5)实际缴纳相关税费的证明资料: (6)有关部门按照商务部,科技部发布的《中国禁止出口限制出口技术目录》出具的审查意见; 4.转让技术所有权的,其成本费用情况;转让使用权的,其无形资产费用摊销情况; 5.技术转让年度,转让双方股权关联情况.
2020-01-15 08:27:48
你好,高新企业所得税税率15%
2022-03-18 22:32:09
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  • 老师您好,公司团建到外地,这个费用如何做账?

    那个还是计入管理费用-福利费

  • 票到了,货没到了,不想入账怎么弄

    你好,就先放着就可以了。先不用入账

  • 老师,您好,请问港澳台在大湾区开办企业有什么优惠

    您好, 以下是一些主要的优惠政策: 免费入驻创业空间:深圳为港澳台创业者提供了多个免费创业空间,这些空间不仅提供办公场所,还配备了先进的设施和全方位的服务支持。 免租期限:免租期限通常为6-12个月,最长可达36个月,这为初创企业节省了大量的租金支出。 注册便捷:在免费创业场地内,创业者可以便捷地办理企业注册手续和相关法律事务,简化了创业流程。 费用全免:免费创业场地不仅免除了租金,还包括水电、物业管理费等一切相关费用,真正实现了零成本创业的理念。 优先支持科技型、文创类项目:根据深圳市政府的政策导向,科技创新和文化创意产业被视为优先发展方向,因此具有创新性和高科技含量的项目将优先获得免费创业场地的支持和入驻资格。 一次性创业资助:港澳青年创办的初创企业(担任法定代表人或经营者)登记注册满6个月、处于正常经营状态,且该港澳青年符合一定条件的,可申请一次性创业资助,补贴标准为每人10000元。 创业租金补贴:港澳青年担任初创企业法定代表人或经营者并符合一定条件的,每年最高给予4000元/6000元租金补贴,补贴期限最长可达3年。 个人所得税优惠政策:对在大湾区工作的境外(含港、澳、台)高端人才和紧缺人才,广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额,对在大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才给予补贴,该补贴免征个人所得税。此外,横琴粤澳深度合作区也对境内外高端人才和紧缺人才实行个人所得税优惠政策。 企业所得税优惠政策:前海自贸区内的企业,如果主营业务符合产业准入目录及优惠目录,且业务收入占总收入的70%以上,可以减按15%的税率征收企业所得税。 其他扶持政策:包括创业担保贷款、创业孵化补贴、职业技能培训补贴等。

  • 老师,甲与乙签了工程项目A 1000万,合同中分三期付

    您好, 1.收到工程款时 ·借:银行存款 600万 贷:应收账款 600万 2.登记实际发生的合同成本 ·借:工程施工(具体金额根据实际发生的成本) 贷:应付职工薪酬/库存商品/原材料(具体金额根据实际发生的成本) 3.登记已结算的工程价款 ·借:应收账款 600万 ·贷:工程结算 600/1.09   应交税金-应交增值税-销项税600/1.09*9% 4.登记确认的收入、费用和毛利 ·借:工程施工一毛利(具体金额根据合同毛利的比例) ·主营业务成本(具体金额根据合同成本的比例) 贷:主营业务收入600万

  • 老师,我们给甲方开的工程款发票,分包给我也开工程

    是的,可以的,能正常税前扣除

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