- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,将上月多开的部分红字冲回,本月正常做工资就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好
借;预提费用,贷;管理费用
2020-07-14 10:06:55
你好!借管理费用-XX费用-暂估 贷应付账款等
2019-10-11 15:27:28
预提费用现在取消了,直接按你们实际发生的入账,实际有发生就根据取得白条先入账后面换成发票就可以,要是啥都没有是不能入账的
2019-06-15 10:41:21
你好,这个是合并报表的抵消分录,你管理部门用的,是入管理费。子公司个别报表折旧是借:管理费用,贷累计折旧
2022-01-15 08:18:04
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