请教老师,我们制作公司牌子,付款后,对方说月底前给开票,当时入账入的管理费用,可是到10.14日才开过来,有必要再去调整九月份的账务嘛
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于2022-10-17 15:37 发布 460次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-10-17 15:37
您好,这个是需要调整的
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你好,可以抵扣,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—管理费用
2022-03-02 16:53:55
您好,还可以抵扣的,通过以前年度损益调整科目调整
借待认证 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-03-02 16:49:28
你好
按实际发生入账
三包范围内的 后期的运维服务
借销售费用后期运维费
贷银行存款等(外包的
付职工薪酬(自己员工做的 )
银行存款自己做的 材料费
2021-04-26 14:15:09
你好,为什么实际支付的金额,不是发票的金额呢?
最好是做到金额一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,对的,这个是没错的哈
2023-11-03 11:36:02
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