送心意

家权老师

职称税务师

2022-10-20 09:53

嗯嗯呢,就是那样做的哈

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如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02
嗯嗯呢,就是那样做的哈
2022-10-20 09:53:13
你好  是的。先按照权责发生制来做账  。   到时支付了 做 借应付账款贷银行存款  后面发票来与制造费用的 金额 一致 把发票 附 制造费用后期去  
2021-01-16 09:34:29
是的,只能做调整分录而不是红字更正 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2020-09-19 17:46:44
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账 
2021-03-29 17:54:11
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