3月份收款,已全额确认收入,但没计税,6月份开了票,账务该如何处理,请高人指点如果是一次性付款的也做预收吗,但问题是我已经出报表了,一定要改吗,是否可以这样做分录 借:主营业务收入 贷:应交税费
娟子
于2017-06-27 10:14 发布 1081次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-27 10:16
3月份收款,已全额确认收入;6月份开了票,处理方式:冲销3月凭证,再按正角的确认收入、计销项税处理
相关问题讨论

你好,4月份所属期的收入申报按是15万。
2020-05-06 14:34:17

你好是的,
要么你就先别做成本。
2020-04-21 17:20:27

您好!可以的。内账自己清楚就可以了。
2019-10-29 16:39:01

你好,一次性开具发票,就需要一次性确认收入,而不是分月平均确认了
2017-11-21 09:14:18

你好,也是一样的, 借:现金 贷:预收款-物业费 然后按月确认:借:预收账款 1000/12 贷:主营业务收入 应交税费
2017-09-16 13:09:29
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娟子 追问
2017-06-27 10:18
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2017-06-27 10:21