送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-27 10:16

3月份收款,已全额确认收入;6月份开了票,处理方式:冲销3月凭证,再按正角的确认收入、计销项税处理

娟子 追问

2017-06-27 10:18

我3月份做的分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 现在冲销的是做相反的分录吗?如果是,现在重新做分录又应该是什么样的,实际收到钱是在3月份

李爱文老师 解答

2017-06-27 10:21

冲销2017年3月XX号凭证 
借:银行存款    负数 
贷:主营业务收入   负数 
以及冲销原来做的成本 
更正2017年3月XX号凭证 
借:银行存款   发票金额 
贷:主营业务收入   发票中的不含税价 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)   发票中的税额 
同时结转成本

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相关问题讨论
你好,4月份所属期的收入申报按是15万。
2020-05-06 14:34:17
你好是的, 要么你就先别做成本。
2020-04-21 17:20:27
您好!可以的。内账自己清楚就可以了。
2019-10-29 16:39:01
你好,一次性开具发票,就需要一次性确认收入,而不是分月平均确认了
2017-11-21 09:14:18
你好,也是一样的, 借:现金 贷:预收款-物业费 然后按月确认:借:预收账款 1000/12 贷:主营业务收入 应交税费
2017-09-16 13:09:29
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