送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-27 10:16

3月份收款,已全额确认收入;6月份开了票,处理方式:冲销3月凭证,再按正角的确认收入、计销项税处理

娟子 追问

2017-06-27 10:18

我3月份做的分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 现在冲销的是做相反的分录吗?如果是,现在重新做分录又应该是什么样的,实际收到钱是在3月份

李爱文老师 解答

2017-06-27 10:21

冲销2017年3月XX号凭证 
借:银行存款    负数 
贷:主营业务收入   负数 
以及冲销原来做的成本 
更正2017年3月XX号凭证 
借:银行存款   发票金额 
贷:主营业务收入   发票中的不含税价 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)   发票中的税额 
同时结转成本

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相关问题讨论
你好,但是你最终还是会继续按照这个进度确认收入呀,最终的结果是一样的,不会差。
2021-06-19 17:53:54
您好,您是说跟申报表对不上吗
2020-01-16 01:15:25
你好,是这样做账务处理的
2018-04-19 15:01:31
你好,可以冲减应收账款的
2016-09-06 09:40:19
你好,4月份所属期的收入申报按是15万。
2020-05-06 14:34:17
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