送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-27 10:50

您好!这个有发票吗?发票上面是多少?

曾曾 追问

2017-06-27 10:51

@宋老师:没有发票,做内账的

宋生老师 解答

2017-06-27 10:52

您好!如果做内帐,建议直接按50500来做。因为这个是你实际支付的钱

曾曾 追问

2017-06-27 10:53

@宋老师:我是按50500来入账,我的意思是那工具等于没有收钱,我要不要入库,设备优惠的500元,我要不要平均在每种设备的单价上减些钱?

宋生老师 解答

2017-06-27 11:01

您好!当然要入库。你可以把500计入营业外收入,这样更方便。当然你也可以按你的分摊。

曾曾 追问

2017-06-27 11:03

@宋老师:那工具等于没有收我们的钱,在领用时就不存在于摊销了?

宋生老师 解答

2017-06-27 11:04

你好!你如果计入到营业外收入,就不用摊销了。

上传图片  
相关问题讨论
您好!这个有发票吗?发票上面是多少?
2017-06-27 10:50:28
你好,记招待费,借销售费用招待费贷银行存款。严格来说,需要给他申报个税的。
2020-01-08 12:03:59
好,记招待费,借销售费用招待费贷银行存款。严格来说,需要给他申报个税的。
2020-01-08 12:07:07
同学 你好 可以计入管理费用——业务招待费
2018-12-05 16:19:13
你这个是专票么,做账借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-08-24 15:16:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...