老师你好,公司6月份付款给保险公司为特殊岗位员工购买意外险,但是7月份才收到发票,请问6月付款怎么做账,7月收到发票怎么做账?
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于2022-10-21 15:02 发布 521次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应付职工薪酬福利费贷银行存款,
然后七月份借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费
根据受益部门来做就可以的。
2022-10-21 15:05:05

你好 这个赔付款是需要支付出去的吗
2020-07-23 10:00:50

您好
请问这个款项要支付给员工么
2019-11-29 14:30:43

首付记预付账款 保险费借管理费用应交税费贷银存
2017-12-08 09:30:29

你好,预款后没有取得发票,计入预付账款,
分录,借:预付账款 贷:银行存款
2019-12-11 14:49:50
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