送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-10-21 23:13

首先你填写附表一,附表一里面填写你的差额扣除,填了之后主表它会自动生成差额后的销售额。

上传图片  
相关问题讨论
差额征收,增值税申报怎么报
2017-07-15 19:45:09
您好,不明白怎么填的地方截屏说明下,
2018-08-21 06:38:04
有自开的差额征税5%增值税专票-----3(3) 自开的5%的增值税普票----2(3) 自开的3%增值税普票----看你是货物还是劳务对应填即可
2020-01-08 18:12:34
您是开票方,还是收到方呢?
2019-04-15 10:12:13
有出口销售享受免税优惠的,就需要填写在免税货物免税货物及劳务销售额项目中,如果没有就不用填。免税企业只须报本季度营业收入填入第一大项“计税依据”里的第三小项免税货物及劳务销售额栏目里的本月发生数和累计数即可
2019-04-18 16:08:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...