老师,前任会计10月份才发现8月份的进项发票供应商开错了不能抵扣,现10月份把发票退回去让对方重开。8月份已入外账的凭证在10月份做一张负数对冲。等10月份收到正确的发票了再做一笔分录就好了。对吧?
阳光
于2022-10-22 20:48 发布 660次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以
发票需要退回去,自己留一个复印件
2022-10-22 20:52:03
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是当月的进项还是以前月份的进项。
如果是当月的进项,当对方把发票给你们后再做账
2018-08-16 12:30:15
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你好,150和100是数量,对吗。
2020-05-14 15:44:02
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你好,发票是按业务发生来开具,供货商供100货,开票是100,开150,变成供货商虚开发票,购货方悉知情况还不归还发票,购货方是使用虚开发票,税务要查到,企业是要受行政处罚。
2020-05-14 15:18:32
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有型号没给写的需要退回去
2019-06-19 09:06:27
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