送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-10-24 16:07

借银行存款300000
贷预收账款300000

暖暖老师 解答

2022-10-24 16:08

借预收账款300000
银行存款265000
贷主营业务收入500000
应交税费应交增值税销项税65000

雪白的河马 追问

2022-10-24 16:08

老师,他签订合同了,不应该是合同负债类吗

暖暖老师 解答

2022-10-24 16:08

借主营业务成本380000
贷库存商品380000

雪白的河马 追问

2022-10-24 16:09

还有那百分之60呢?

暖暖老师 解答

2022-10-24 16:11

借银行存款300000
贷预收账款300000

雪白的河马 追问

2022-10-24 17:49

老师能在帮忙看个题吗

雪白的河马 追问

2022-10-24 17:49

(1)11月8日,与客户签订合同,向客户销售商品,并负责安装调试成功。合同约定的销售价格为500 000元,开出的增值税专用发票上注明的增值税税额为65 000元,款项合计565 000元已收到。该商品的成本为388 000元。商品已发出,但尚未安装调试。安装调试业务不构成单项履约义务。该商品的控制权在安装调试成功后转移给客户。

   (2)11月15日,向客户销售的上述商品安装调试成功,确认收入
并结转销售成本。

分别完成11月8日和11月15日的会计处理。

暖暖老师 解答

2022-10-24 17:55

1借发出商品388000
贷库存商品388000

暖暖老师 解答

2022-10-24 17:56

借应收账款565000
贷主营业务收入500000
应交税费应交增值税销项税65000

暖暖老师 解答

2022-10-24 17:56

借主营业务成本338000
贷发出商品338000

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相关问题讨论
借银行存款300000 贷预收账款300000
2022-10-24 16:07:46
你好同学,这个凭证倒是没有问题的,但是计提和交纳不应该是在一个月里,比如说第二个季度吧,我们是六月份计提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
好的,根据你提到的资料,首先,你需要记账。即在红叶家具公司的账户上,记录货款的收入,增值税的进项税等相关内容。用销售商品领用单独计价的包装物类型记账,无偿领用物品类别下显示“否”,收入的账户记包装物的成本;记录增值税的进项税和收入税。
2023-03-22 16:55:32
需要计入应交税费-增值税-销项税额里面
2019-11-14 21:14:02
不应确认为收入 正确的分录应该是 借:银行存款 120 贷:预收账款 120 因此更正分录为: 借:主营业务收入 120 贷:预收账款 120 借:库存商品 65 贷:主营业务成本 65
2022-05-18 21:35:48
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