送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-10-25 17:49

你好,把上个月那笔分录红冲

苹果树 追问

2022-10-25 21:59

上月的增值税已经扣缴了,那这个月红冲后,这个增值税怎么弄,也做留抵吗

小小霞老师 解答

2022-10-25 22:35

增值税你可以做留底,你不给对方重新开票吗?或者你这个月销售没有大于进项吗

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相关问题讨论
你好,你可以合理安排认证,不是有多少就要认证多少的
2016-10-27 15:42:33
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你好,这个不能自主选择。进项大于销项,就不用交增值税了。但你又想缴纳销项,所以不能用这张发票抵扣。
2022-01-15 20:33:09
可以先不认证的 你可以先做入账务里面 借库存商品 应交税费应交增值税待抵扣进项 贷应付账款 认证后 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税待抵扣进项
2015-12-17 10:25:47
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