公司有人受工伤,然后当初付医药费的时候做的分录是借:管理费用贷:应付福利-医药费 借:应付福利-医药费 贷:现金.现在是收到社保局的工伤费,那现在怎么做分录
青春侠
于2017-06-28 16:34 发布 1641次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!你支付的时候借其他应收款 贷银行存款
收到的时候借银行存款 贷其他应收款。
2017-06-28 16:35:44

你好,不用的,一块计提就可以的。
2022-01-14 10:34:53

原来做的分路是:
借:管理费用-福利费 230
贷:银行存款-交通银行 230
2018-04-09 16:33:38

同学你好
1.
一般情况,企业会先行垫付费用: 借:其他应收款-保险理赔 贷:银行存款
2.
企业收到理赔金后: 借:银行存款 贷:其他应收款-保险理赔
3.
当理赔款项大于企业先行垫付的时候: 借:银行存款 贷:营业外收入
4.
当理赔款项小于企业先行垫付款项的时候: 借:管理费用 贷:其他应收款-保险理赔
2022-06-09 10:23:31

借:营业外支出
贷银行存款
2019-11-25 08:30:41
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