送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-28 21:21

借应收104应该是对的,因为货款是500给了604,当时入账的时候就是,借银行604贷应收604,发货时是借应收500,贷收入500,那该怎么调呢

艾米家纺(请不要发语音) 追问

2017-06-29 11:10

老师还没答完呢?那我在做一个借:其他应收122,贷银行122,收到钱,借:银行122,贷其他应收122对吗?

方老师 解答

2017-06-28 21:12

是的,从你描述多付了122
借其他应收款122 管理费用-18  贷应收账款104

方老师 解答

2017-06-29 13:09

你再处理其他应收款贷银行不是又多付一次。
拿到196发票的正确处理
借应收账款104管理费用92贷银行存款74其他应付款122

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相关问题讨论
同学你好 工会是单独核算的吗
2022-01-11 17:26:12
这个可以直接计入费用的,因为你之前没有入账啊
2020-09-08 15:49:12
你好,冲减管理费用是借方负数,比如金税盘抵税时 ;一般不需要附件;
2020-08-14 15:51:39
可以的,可以计入管理费用的
2020-08-06 10:25:28
你好 借:本年利润 贷:管理费用
2020-07-09 15:08:25
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