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丁娟
于2017-06-29 08:49 发布 1076次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-29 08:49
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
丁娟 追问
2017-06-29 08:59
月底也是要做结转是吗?具体分录要怎么做,经理说要参照事业单位来弄
邹老师 解答
2017-06-29 09:00
你好,计提的 科目计入了损益才需要结转,针对支付工资不需要
2017-06-29 09:10
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目,这个分录做完就立马计提,借:事业支出,贷:应付职工薪酬吗
2017-06-29 09:11
你好,一般是计提在先的
2017-06-29 09:16
计提了,借:事业支出,贷:应付职工薪酬,付款了,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目,这会计科目没错哈,计提不用的附件就是工资表,付款就是银行回单是吗
2017-06-29 09:19
你好,是的,附件都是工资表,支付的需要有银行回单,而且工资表需要个人签名
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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丁娟 追问
2017-06-29 08:59
邹老师 解答
2017-06-29 09:00
丁娟 追问
2017-06-29 09:10
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2017-06-29 09:11
丁娟 追问
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2017-06-29 09:19