送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-29 08:49

借;应付职工薪酬   贷;银行存款等科目

丁娟 追问

2017-06-29 08:59

月底也是要做结转是吗?具体分录要怎么做,经理说要参照事业单位来弄

邹老师 解答

2017-06-29 09:00

你好,计提的 科目计入了损益才需要结转,针对支付工资不需要

丁娟 追问

2017-06-29 09:10

借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目,这个分录做完就立马计提,借:事业支出,贷:应付职工薪酬吗

邹老师 解答

2017-06-29 09:11

你好,一般是计提在先的

丁娟 追问

2017-06-29 09:16

计提了,借:事业支出,贷:应付职工薪酬,付款了,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目,这会计科目没错哈,计提不用的附件就是工资表,付款就是银行回单是吗

邹老师 解答

2017-06-29 09:19

你好,是的,附件都是工资表,支付的需要有银行回单,而且工资表需要个人签名

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-06-29 08:49:51
您好 请问建成后是自己单位经营还是对外出售
2021-04-13 07:11:50
计入到工程物资科目 领用时计入到工程施工
2019-08-20 14:56:17
你好 借银行存款贷营业外收入核算
2020-07-06 10:30:03
借:开发成本——XX项目——土地征用及拆迁补偿款 贷:银行存款 按土地出让金直接记账
2017-07-01 14:40:23
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