供应商供了20万的货,发票已开给我们,我账上做了借:原材料,进项,贷:应付账款。 因为长时间未付,经双方沟通,对方同意我司支付15万货款,剩余5万为对我公司的让利。我账上做了借:应付账款,贷:营业外收入。当作是无法支付的应付账款。 请问老师,这样处理对不对? 如果对麻烦老师分析一下为什么5万我司不用进项转出? 麻烦老师讲解上面2个题,辛苦
小熊饼干
于2022-10-27 14:31 发布 451次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以
2017-03-20 13:35:54

就是本来应付是要给别人钱的,然后不用给了,但这种事不会经常发生,是意外的好事,所以计营业外收入
2019-04-06 13:07:48

你好 是的; 就是这样来处理分录
2021-07-16 09:37:13

只能计入营业外收入科目,这个其他收益科目是核算政府补助的。
2019-10-14 19:48:54

您好!1.计入营业外收入科目。2.应付账款里,多付供应商0.5走营业外支出科目。
2020-12-30 16:30:28
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