如果3月份收到货款,并全额确认了收入,没有计税,当月未开票,6月份才开票,6月份的账应该如何处理,是否可以借:主营业务收入 (多计的) 贷:应交税费-应交增值税 本企业为小规模纳税人
娟子
于2017-06-29 09:50 发布 899次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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借:银行存款103,贷:主营业务收入100,贷:应交税费-应交增值税3
2015-07-21 16:06:57
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你好 你们没超过月10万季度30万标准 是的
2020-05-25 10:00:04
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你好,需要的
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2017-04-18 11:16:57
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