送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-29 11:05

至于6000元是否还需要支付,是多计提了,还是少付了,再谈处理的事

一笑而过 追问

2017-06-29 11:06

6000元不需要支付了,是多计提了,如何处理?

李爱文老师 解答

2017-06-29 11:07

直接将多提的数据冲销

一笑而过 追问

2017-06-29 11:07

老师,分录如何写呢?

李爱文老师 解答

2017-06-29 11:35

借:财务费用——应付利息    -6000 
贷:应付利息——XX公司 (或银行)   -6000

一笑而过 追问

2017-06-30 17:07

老师,这差额年末一次性处理可以吗?还是四月计提的利息,五月支付的如少于四月计提的利息,这差额应五月就处理?

李爱文老师 解答

2017-06-30 17:08

如果你能肯定是多计提了,就处理,不能肯定,就年底一起处理。一定要处理。不然就是无票多计费用,属于企业所得税调增的事项

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