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一笑而过
于2017-06-29 11:04 发布 992次浏览
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-29 11:05
至于6000元是否还需要支付,是多计提了,还是少付了,再谈处理的事
一笑而过 追问
2017-06-29 11:06
6000元不需要支付了,是多计提了,如何处理?
李爱文老师 解答
2017-06-29 11:07
直接将多提的数据冲销
老师,分录如何写呢?
2017-06-29 11:35
借:财务费用——应付利息 -6000 贷:应付利息——XX公司 (或银行) -6000
2017-06-30 17:07
老师,这差额年末一次性处理可以吗?还是四月计提的利息,五月支付的如少于四月计提的利息,这差额应五月就处理?
2017-06-30 17:08
如果你能肯定是多计提了,就处理,不能肯定,就年底一起处理。一定要处理。不然就是无票多计费用,属于企业所得税调增的事项
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李爱文老师 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
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2017-06-29 11:07
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2017-06-30 17:07
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2017-06-30 17:08