老师请问更改24年12月的工资申报数据,25年1月和2 问
您好,不用,更正报表就可以 答
收到的劳务费发票,是计入工程施工-劳务费?还是计入 问
你好,你用施工《企业会计制度》就进入工程施工。 答
老师好,请问一个工厂A,办理了一份进料加工手册,由于 问
您好,不可以的哦。因为A工厂是委托方,并非税务机关,无权开具免税证明。且外发加工业务中,B工厂提供加工服务并收取加工费,需按照规定缴纳相应的税款。 答
老师好,22年汇算清缴已经申报过了,现在有22年8W块 问
你好,你应该更正申报汇算的报表 答
请问老师,未开票收入次月开了发票怎么做账 问
你好,你下一个月按照开票的金额正常做,然后同时做一个不开票收入的负数。 答

公司在5月份购买原材料一批货款是2万元。6月份公司要求供应商开增值税发票,公司只付8%的税点的钱。公司在6月付了21600元(8个税点)给供应商,供应商开了17%的增值税发票给公司。在5月份已做分录了,是借:原材料:20000,贷:应付帐款:20000。这种情况如何处理好?
答: 借:原材料18461.54 应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46 贷:应付账款——XX供应商 21600
公司上个月购买原材料一批货款是2万元。6月份公司要求供应商开增值税发票才付款,公司只付8%的税点。公司后来付了21600元(8个税点)给供应商,供应商开了17%的增值税发票给公司。这种情况如何做分录,在上个月有做过分录是借:原材料20000元,贷:应付帐款:20000。
答: 冲销上月做的分录 借:原材料 -20000 贷:应付账款——XX公司 -20000 按正确金额入账 借:库存商品 18461.54 借:应交税费——应交增值税(进项税额)3138.46 贷:应付账款 ——XX公司 21600
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,就是代垫供应商交的增值税,怎么做分录?供应商是外商没办法开进项发票!
答: 代供应商在我们这边开的票

