送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-30 17:10

同学,你好
不可以的

春花秋实 追问

2022-10-30 17:11

老师您好!那我要怎样合理的消化掉其他应付款科目上的金额呢?

小菲老师 解答

2022-10-30 17:13

同学,你好
支付出去

春花秋实 追问

2022-10-30 17:16

老师,公户上没有这么多钱支付,老板一直转私款到公户上付货款,如果付了,老板还是要转回来到公户上的

小菲老师 解答

2022-10-30 17:24

同学,你好
那公司的收入呢?

春花秋实 追问

2022-10-30 17:27

老师您好!收入一直有开发票的,很少有没开票的情况,除非有一些工程拿房产来抵货款,就要涉及到,借:固定资产,待认证进项税,贷:营业收入(不开票收入),销项税

小菲老师 解答

2022-10-30 17:28

同学,你好
就是说,你的收入,账户里面没有进来钱?

春花秋实 追问

2022-10-30 17:37

老师您好!公户账上没有这么多钱还老板的,也有进,但是进的少,花的多,不够付货款时就需要老板打款到公户上,刚刚看了下预付账款借方有400多万,贷方只有100多万,应收账款借方有700多万,贷方只有300多万

小菲老师 解答

2022-10-30 17:38

同学,你好
那这个没办法的,流动资金少,需要法人借款进来

上传图片  
相关问题讨论
你这里涉及到两个科目,汇总数据,两个科目都要考虑的呀。
2021-06-02 13:10:30
先红字冲销,然后再用蓝字进行更正
2019-04-12 08:59:08
同学,你好 不可以的
2022-10-30 17:10:18
你好,分两个分录,先做借款再报销
2017-03-28 15:55:18
您好!可以的。
2017-04-01 10:48:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...