老师,公司有个人在我们这儿有社保,之前是他有业务 问
你好,暂时挂账,后期有收入再冲减更好一些。 如果个人转进来,有挂靠的嫌疑 答
老师您好 工资只能用基本户付吗 问
同学,你好 一般户也可以的 答
合同金额:暂定为人民币60000000.00元(大写:陆仟元整 问
那么就按那个金额先申报印花税 答
老师,全年一次奖金,如果两个公司都申报36000,汇缴交 问
不能,只能在1个公司申报年终奖的。税法规定只能申报一次 答
老师,请问下老板不给员工买社保,只是想买一个工商 问
那个找商业保险公司买就行 答

老师问你一下,不如:借:管理费用/销售费用--差旅费300.贷:其他应付款-300。这个我在汇总表究竟是科目写在管理费用还是其他应付款写这300。
答: 你这里涉及到两个科目,汇总数据,两个科目都要考虑的呀。
您好老师,我去年的科目记错,原错误分录:借:管理费用~开办费1,贷:其他应付款1;借方科目错,我是先红字冲销再蓝字更正,还是直接蓝字做正确的?借:销售费用~广告费1,贷:管理费用~开办费1?
答: 先红字冲销,然后再用蓝字进行更正
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
答: 你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况










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