送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-02 10:20

你好,摊销的时候有差异没有关系的,你最后和你发票一致起来就可以的

实操学堂 追问

2022-11-02 10:31

但是我账上和实际的票一直有0.01的差异
不知道是不是之前冲销的时候冲错了一点
我也不懂怎么调

郭老师 解答

2022-11-02 10:33

你好,你分摊最后一个月的时候,按照剩余的来分摊就可以的

郭老师 解答

2022-11-02 10:33

需要和上一个月一样,你把剩余的金额一次分摊了就行。

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相关问题讨论
你好,摊销的时候有差异没有关系的,你最后和你发票一致起来就可以的
2022-11-02 10:20:51
你好,你看一下对方认证吗?而且你开负数发票的话,你得跟对方说一声,要不你是恶意作废发票,他如果投诉你税务局的话,税务局会找你们的。
2022-04-13 12:48:54
红冲的发票负数就可以了
2020-02-19 14:21:26
借预付账款贷利润分配,未分配利润。是红冲 二三年已经过去了,不需要再按月分摊了,直接一次做就行。借利润分配未分配利润,贷预付账款。
2024-05-13 15:53:44
你好这个借,预付账款,贷,银行存款,然后每个月摊销,借,管理费用,租赁费,待预付账款。
2024-01-26 15:43:19
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