送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-30 16:15

收到工程款:做收入开票处理,
对于付给挂靠单位的钱,开票作成本,成本票做成本处理

一杯白开水 追问

2017-06-30 16:29

老师可以做成详细会计分录吗,我还是理解不了

李爱文老师 解答

2017-06-30 16:31

收到工程款
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
贷:主营业务成本
贷:工程施工(含材料费、返的款等)

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收到工程款:做收入开票处理, 对于付给挂靠单位的钱,开票作成本,成本票做成本处理
2017-06-30 16:15:59
你好,把税款缴纳了,做这个分录就冲掉了 借:其他应付款,贷:银行存款 
2021-12-11 09:57:59
您好,应当是其他应付款--法人
2020-07-28 16:47:58
你好!其实计入其他应收才更好。你说的工程报名是做什么?是去投标?
2017-08-19 17:06:17
你好,只能是这样处理了
2016-09-06 10:05:39
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