老师我有家建筑业现在挂靠进来两家公司,这个全盘账务我应该怎么处理,例如:收到工程款:借银行存款贷其他应付款,付款时借:其他应付款 贷:银行存款,那开税票时怎么走账,挂靠公司拿回来成本票时怎么走账
一杯白开水
于2017-06-30 16:13 发布 1377次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-30 16:15
收到工程款:做收入开票处理,
对于付给挂靠单位的钱,开票作成本,成本票做成本处理
相关问题讨论
收到工程款:做收入开票处理,
对于付给挂靠单位的钱,开票作成本,成本票做成本处理
2017-06-30 16:15:59
你好,把税款缴纳了,做这个分录就冲掉了
借:其他应付款,贷:银行存款
2021-12-11 09:57:59
您好,应当是其他应付款--法人
2020-07-28 16:47:58
你好!其实计入其他应收才更好。你说的工程报名是做什么?是去投标?
2017-08-19 17:06:17
你好,只能是这样处理了
2016-09-06 10:05:39
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2017-06-30 16:29
李爱文老师 解答
2017-06-30 16:31