- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-30 16:34
你好,不需要的,这个只是取现业务,发生费用才需要取得发票入账
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你好,不需要的,这个只是取现业务,发生费用才需要取得发票入账
2017-06-30 16:34:15
借 其他应收款 贷 银行存款
2020-05-14 21:06:55
你好
借,其他应收款
贷,银行存款
2020-05-09 15:46:04
你好,不够用那就是超支的部分公司要补给员工了
借:管理费用等
贷:其他应收款
银行存款(超支部分)
2018-10-25 14:51:26
一、借款时
借:其他应收款——XX员工5000
贷:银行存款(或库存现金)5000
二、发票报销820元,冲销其他应收款,还欠4180元
三、再用6550元进行报销,将差额付款平账。6550-4180=2370元付款平账
2020-03-15 11:22:07
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