送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-03 21:07

同学您好,借:其他应收款-股东往来,贷:银行存款

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-11-03 21:56

你好 你这个分录是体现股东向公司借钱把    我想再问一下 与股东之间款项往来 是不是其他应收和其他应付 两个科目只能用一个吗

易 老师 解答

2022-11-03 21:59

用一个更易清理的

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-11-03 22:01

假设说企业刚办 问股东借钱 用了其它应付款 那往后是不是一直用其它应付款

易 老师 解答

2022-11-03 22:09

是的没错, 是这样的

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-11-03 22:25

老师顺便再问一下 就是买的税控盘借入管理费用 二级科目设置什么

易 老师 解答

2022-11-03 22:29

同学您好,办公费就可以

冰冻三尺,非一日之寒 追问

2022-11-03 22:31

总听说税控盘280  那个是哪个机构开的票 是专票还是普票

易 老师 解答

2022-11-03 22:38

同学您好,服务机构的同学您好,这个各地不一样,建议请到当地官网 查询或您可与专管员联系确认
航天信息防伪税控有全国统一的服务电话:400-810-6116
百旺税控客服电话是4006112366
金税盘全国统一热线95113。

易 老师 解答

2022-11-03 22:39

一般纳阁人都是开专票如果小规模的话,一般就是开普票的

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相关问题讨论
同学您好,借:其他应收款-股东往来,贷:银行存款
2022-11-03 21:07:46
你好,往来款属于正常业务,不属于借款的
2019-05-22 19:45:57
你好,这个是借款吗?如果是的话,收到/支付与其他经营相关的。
2022-04-12 09:01:00
你好,需要的还不了钱的话,放到营业外收支就可以的。
2022-06-24 10:02:43
你好,往来做账 支付方 借:其他应收款 贷:银行存款 收到款方 借:银行存款 贷:其他应付款 如果要理清往来款,就要拉明细一点点核对的,可以锁定期间的核对 贷:
2020-06-13 20:47:57
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