送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-30 21:28

您好,不是的,一开始先看看差额是多少,找一下是哪个月差的,再看一遍差的那个月,有没有正好是这个差额的数字。如果没有的话,就把这个差额除以2,再看看差的这个月,有没有正好等于差额除以2的数字。如果还没有的话,就把这个差额除以9,看看差的这个月,有没有包含除以9得出的数字的数字。如果有的话,有可能是把数字们数写颠倒了,改正即可,如果还没有,就只能一个一个的核对了。

心语 追问

2017-06-30 22:20

复杂吗?,我看有的对银行存款很恼火,那和供应商对账呢?注意哪些,那这个月除了银行存款,还有哪些呢?

王雁鸣老师 解答

2017-06-30 22:23

您好,会者不难,难者不会,您会对了,就感觉不复杂的。我供应商对账一样的操作就行。除了银行存款,还有现金,库存商品需要核对。

心语 追问

2017-07-01 07:12

和供应商的账,我们是做的借:预付账款,贷:银行存款,有时预付账款多,但银行存款没打这么多,是冲返利直接作为预付账款,还有赠品入库需要开金额吗?

王雁鸣老师 解答

2017-07-01 11:42

您好,冲返利直接做的预付账款,也是对的。赠品入库需要开金额的。借;库存商品,贷;营业外收入-赠品收入。

心语 追问

2017-07-01 13:03

如果是赠品,不需要钱,也要做金额?还有就与供货商的的账如何调账也?

王雁鸣老师 解答

2017-07-01 13:10

您好,是的,也要做的。如果调账,我没明白您的意思,具体是什么业务呢?

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