送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-01 15:25

我之前是月末做帐,但是,这样单据很混乱,平常,公司报销连费用报销单,付款申请单都没,一堆票自己去做帐,我一般是先做银行账收付,再做费用报销,怎么处理这种情况,平常,买啥东西,也不给我说,完事月末,弄过来一堆票,还有哪笔走承兑,那笔走银行,也不清楚

@ 追问

2017-07-01 15:29

就是,对以后有什么好的建议

@ 追问

2017-07-01 15:42

感恩,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-06-30 23:04

您好,一般是先做内账再做外账。如果内账是全部的账,内账就使用复印件。

王雁鸣老师 解答

2017-07-01 15:27

您好,这没办法了,只能一个一个的票据问经办人,再来处理了。或者以后规范操作。

王雁鸣老师 解答

2017-07-01 15:33

您好,对以后操作,可以与老板沟通,说原来的操作方法不行的。不规范容易把账做错,一来呢,没办法正确核算,存在内部控制漏洞,可能会给老板造成损失,二来呢,账做不对,容易引起税务风险。需要制订公司制度,以后严格按公司制度操作就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-07-01 15:42

您好,不客气。

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您好,一般是先做内账再做外账。如果内账是全部的账,内账就使用复印件。
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