老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
19日,为购买 D 材料,预付给丙单位200000元,通过银行汇出。21日,丙单位发来 D 材料3000千克,单价60元,计180000元,增值税30600元,对方代垫运费2500元,材料已入库,不足款项当即从银行汇出。求会计分录
答: 你好 19日,借:预付账款,贷:银行存款 21日,借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款
向海华企业采购甲材料30 000元,乙材料10 000元,增值税5 200元;海华企业代垫运费3000元;上述款项均未付,运费按材料的买价比例进行分摊,材料尚未验收入库。请问老师这个会计分录怎么写哇
答: 您好,稍等,会计分录如下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录
答: 借;银行存款 贷;应收账款