送心意

玲老师

职称会计师

2022-11-07 08:58

你好  转到转出款交增值税科目  

假曰风景 追问

2022-11-07 09:44

老师,不好意思!没明白呢. 请问第3步怎么做呢?
1. 当时取得费用发票时,不清楚政策(公司只有外销,没有内销),做了抵扣勾选。
    借:应交税费-增值税-进项税额   贷:应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2. 次月转出进项税额。
    借:管理费用  贷:应交税费-增值税-进项税额转出
3. 结转进项税额转出
    借:应交税费-增值税-进项税额转出    货:?

玲老师 解答

2022-11-07 09:51

借:应交税费-增值税-进项税额转出 货 转出未交增值税  

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相关问题讨论
你好  转到转出款交增值税科目  
2022-11-07 08:58:40
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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