- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-02 22:40
主要是,国外总公司和其在大陆客户签单后,大陆客户付款给了国外公司在中国的公司。中国给大陆客户开了发票,却挂了账且挂在其他应付款,请问合理吗?请我玩怎么处理这笔挂账才合理?
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计入固定资产科目,每月折旧!
2019-01-09 09:24:44
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是出口业务,还是进口业务
2017-07-02 17:23:14
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借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
次月仅开票就行,不用账务处理
2020-07-17 17:59:05
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你好!按税法当月应该确认无票收入,次月开票在冲无票。实际工作中一般是按开票当月确认收入
2019-06-04 20:38:04
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借银行存款 贷预收账款 发货了做收入 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-11-05 08:51:42
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