- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-11-09 14:38
你好
根据你的描述,建议借方使用预付账款科目
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你好,期初数不对,应当重新建账,录入正确的期初数才是的 ,而且你的差异很大,原则上是必须核对好期初从新录入了
2022-02-10 11:33:44
您好,您说的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23
税务稽查时发现多年前一笔“应付账款”没有结转收入,补缴各种税金后,“应付账款”该如何调整?
2015-10-27 13:51:12
你好,账上好多的应付账款,是有账实不符吗?
2022-01-18 13:38:18
你好如果收到对方的返利的发票,咱就是红冲成本,如果没有收到发票,那咱就转到营业外收入就可以了。
2023-10-17 09:35:05
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