老师你好,请问10月收到客户预付款项10000;实际产生费用CNY7610,剩余CNY2390安排原路退回给客户; 分录应该如下吗: 收款预付款时分录:借;银行存款10000;贷:预收账款10000 次月开出发票分录: 借:预收10000 贷:主营业务收入7610 其他应付款2390 还有漏哪一个步骤的吗
做最好的me❤
于2022-11-09 17:56 发布 423次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-11-09 17:57
您好
不是原路退回了呢 怎么还是其他应付款
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应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15

你好!
可以的。
2018-10-09 12:16:18

可以的,可以这么做的。
2021-11-10 10:25:54

可以的
2017-08-15 09:52:11

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
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2022-11-10 09:48
bamboo老师 解答
2022-11-10 10:52