10.1一次性支付10月/11月/12月份3个月的含税运费95400元,并在10月份收到专票,开票金额95400元,运费90000元,进项税额5400元,请问这样做账对吗? 借:预付账款-A公司 90000元 进项税额 5400元 贷:银行存款 95400元 10月份摊销时: 借:销售费用-运费30000元 贷:预付账款-A公司30000元 11月份和12月份摊销时和10月份摊销金额一样
澈夜凌尘
于2022-11-10 17:11 发布 423次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
是的,是这样账务处理的
2022-11-10 17:11:30
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 11:01:00
对的
这个是可以的
2021-09-02 11:09:53
做预付就可以了,收到发票计入费用
2020-04-13 12:10:01
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