送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-03 16:06

出资时借待处置资产 763 贷银行存款 763; 
收回部分老贷款1257.47万元时,借银行存款1257.47万元 贷:待处置资产  763万元   投资收益   494.47

吴月 追问

2017-07-03 16:12

老师,老会计最初在支付时做的会计分录为:借长期股权投资 763 贷银行存款763,这样做有没有大的错误尼。如果向你所做,那投资收益要如何处理尼

邹老师 解答

2017-07-03 16:13

你好,计入长投是不对的,需要调整到待处置资产核算 
按规定缴纳企业所得税就是了

吴月 追问

2017-07-03 16:19

老师,我公司使用的是企业账,这个待处置资产科目该如何处理尼

邹老师 解答

2017-07-03 16:20

你好,需要选择金融行业才有这个科目的

吴月 追问

2017-07-03 16:27

老师,我公司使用金蝶软件,选择的是企业会计准则,没有这个科目,怎么办?我公司出资时借长期应收款763 贷银行存款 763; 
收回部分老贷款1257.47万元时,借银行存款1257.47万元 贷:长期应收款763万元 营业外收入494.47。这样做行不尼?

邹老师 解答

2017-07-03 16:28

你好,不可以的,需要通过待处置资产科目核算

上传图片  
相关问题讨论
出资时借待处置资产 763 贷银行存款 763; 收回部分老贷款1257.47万元时,借银行存款1257.47万元 贷:待处置资产 763万元 投资收益 494.47
2017-07-03 16:06:32
你好,借:以前年度损益调整 35 贷:其他应收款35
2020-01-08 20:17:51
你好,由于跨年了,不能用 直接冲减营业外收入,需要通过以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-01-08 22:18:50
支付时做相反的分录就是
2023-07-14 11:08:36
同学你好,如果是内账,是对的。
2023-04-10 15:45:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...