公司把工资总额(工资+社保+个税+代发服务费)付给第三方公司 第三方公司再把钱付给职工(总额-社保-个税-服务费) 然后再开一张专票给我们 这该怎样做分录
可乐加番茄
于2017-07-03 22:17 发布 1226次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-03 22:18
借:管理费用——劳务费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
相关问题讨论

借:管理费用——劳务费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2017-07-03 22:18:44

你好,你们不用做分录,由第三方进行账务处理
2016-10-07 17:17:49

根据收到的发票 借:管理费用-社保费 贷:银行存款
2022-03-31 15:37:49

您好!借管理费用-服务费 贷应付账款。
2018-09-10 15:47:36

先计提,通过应付职工薪酬核算。记入管理费用或成本-社保 -公积金与正常的员工一样核算。
服务费记入管理费用-办公费或手续费。
2019-07-23 17:07:27
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可乐加番茄 追问
2017-07-03 22:19
李爱文老师 解答
2017-07-03 22:20