外账:1.2016年12月,来了一批货货款金额15万,款提前支付(做到了预付账款),但发票未到,2016年12月30日,做了暂估入库,借:库存商品15万 贷:应付账款-暂估应付款 15万,2017年2月收到发票,做了相反的分录红冲,借:应付账款-暂估应付款15万,贷:库存商品 15万然后再做了分录:借:库存商品 12.82 应交税费-应交增值税-进项税额 2.18 贷:预付账款:152. 由于之前会计同一家客户,同时在应收账款的借方10万,预收账款的贷方10万有余额,2017年2月对冲,
三只小猪
于2017-07-04 09:48 发布 681次浏览
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