- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-04 10:56
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-04 10:56:25
您好,分录,借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款,备案后全额抵扣,借;应交税费-应交增值税,借:管理费用-办公费,负数。
2017-03-11 19:04:40
我把分录上传给你
2019-05-30 11:21:29
需要
2016-03-03 16:33:26
普票开具页面,然后点负数发票,按照上面的提示,下一步就可以。
2020-12-29 19:45:23
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2017-07-04 10:59
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2017-07-04 10:59