送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-15 22:29

您好
借:预付账款
贷:银行存款
按月摊销
借:其他业务成本
贷:预付账款
出租有收入 摊销的房租对应结转为成本

lisa 追问

2022-11-16 08:52

感谢老师回复人,我的疑问下,按月摊销是不是应记主营业务成本才对?因为我们付的原房东房租就是成本  收到租金就是主营业务收入  可以这样记吗?

bamboo老师 解答

2022-11-16 09:07

这个出租业务是您单位的主营业务么?

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相关问题讨论
您好 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:其他业务成本 贷:预付账款 出租有收入 摊销的房租对应结转为成本
2022-11-15 22:29:01
比如说你的公司租了一个店面,用了5万租了1年,你做帐的时候不能当月就把这5万都计入费用吧,那就需要慢慢的摊销了,1个月摊销1部分,到了年么正好摊销完毕。这个是会计的真实性
2020-06-01 15:16:53
你好,土地用途是?
2017-12-04 15:00:18
你好 借预付账款3000贷银行存款3000 借管理费用-租赁费1000贷预付账款 1000 按月分摊
2019-10-14 17:10:25
你好,要转到管理费用-开办费
2020-07-15 09:37:01
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