送心意

朴老师

职称会计师

2022-11-16 14:05

内账的话按照实际的来设置就可以

海儿 追问

2022-11-16 14:09

不知道用其他应收款,还是其他应付款,应收和应付科目需要用吗

海儿 追问

2022-11-16 14:12

老师知道怎么设置科目吗

朴老师 解答

2022-11-16 14:20

同学你好
都可以用

只要同一个单位或者个人用一个往来科目就可以

海儿 追问

2022-11-16 14:43

老师,还是不明白,收到挂靠方的现金,借:现金  贷:其他应付款  购入商品 借:库存商品 贷:应付账款 付款借:应付账款 贷:现金 销售商品 借:应收账款  贷:主营业务收入 ,收管理费,借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 ,感觉好像还有一个其他应付款科目没用 ,老师,你看怎么弄对

朴老师 解答

2022-11-16 14:49

同学你好
这个不是必须都用的
只要同一个单位或者个人用一个往来科目就可以

海儿 追问

2022-11-16 14:55

好的,谢谢老师,

朴老师 解答

2022-11-16 15:05

同学你好
满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借:应收账款 贷:其他业务收入
2023-02-18 11:20:38
内账的话按照实际的来设置就可以
2022-11-16 14:05:21
你好,很高兴为你解答 应该支付的管理费计入其他应付款 税金正常处理计入税金及附加, 往来单位的计入应付款 收入就是从总包那里收到的款
2021-03-25 13:43:23
收取管理费,你的收入,确认收入就可以
2021-11-17 15:50:34
同学你好 内账需要记清楚科目的 按照实际业务来的 和外账科目一样可以
2023-02-15 16:14:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...