老师,我们8月份收到一张劳务发票,但是抬头开错了,我做了借管理费用-劳务费,贷银行存款,10月份收到重新开的发票,会计分录应该怎么做啊?
Anne
于2022-11-17 11:06 发布 448次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-11-17 11:06
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
相关问题讨论
你好,是什么情况下发生的劳务费?
2018-09-25 15:03:58
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
你好,具体是支付的什么性质的劳务费,这个劳务费是取得收入的必须支出?
2018-12-11 19:48:59
你好,是的,是这样做分录的
2018-12-17 15:25:36
借;待摊费用 贷;银行存款 3
借;管理费用 贷;待摊费用 5000(做6个月)
2017-12-24 21:07:46
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Anne 追问
2022-11-17 11:11
陈诗晗老师 解答
2022-11-17 11:13