送心意

伍老师

职称税务师

2017-07-05 09:27

老师是12月份开的票,不是2月份开的票。那我的税这块已经交了,该怎么处理,能说下具体分录吗

伍老师 解答

2017-07-05 09:10

餐饮发票入账,计入管理费用-招待费用,汇算清缴有限额,招待费的60%可扣除,2月份开的票,交的税,今年6月份给你们打款的,之前会计没有做任何账务处理 ,那你现在要补做收入,做账务处理

伍老师 解答

2017-07-05 09:39

之前会计没有做任何账务处理,你现在要补做收入,做账务处理

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餐饮发票入账,计入管理费用-招待费用,汇算清缴有限额,招待费的60%可扣除,2月份开的票,交的税,今年6月份给你们打款的,之前会计没有做任何账务处理 ,那你现在要补做收入,做账务处理
2017-07-05 09:10:56
没有取得发票的话,那就需要全额纳税调增的。
2019-04-22 16:15:09
您好,您得先说说具体情况,才好帮您分析。之前这个发票对应的金额是否已经入账做税前扣除了呢?
2021-03-23 11:25:49
不需要做以前年度损益调整的,21年取得发票以后,重新汇算20年的所得税就是
2022-02-10 10:57:45
你好,第二年取得发票,做相应费用(以前年度损益调整)分录就是了
2022-08-26 19:23:56
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