老师,我们公司22年符合加计抵减政策,我们截止10月有进项税5600元,涉及管理费用和固定资产,我本月需要计提加计抵减的税费,账务要怎么处理?
852874975
于2022-11-18 10:19 发布 377次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-18 10:21
借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入
需要抵扣,借应交税费未交增值税,
贷,应交税费增值税加计扣除。
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借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入
需要抵扣,借应交税费未交增值税,
贷,应交税费增值税加计扣除。
2022-11-18 10:21:11
你好,这个是单位使用的吗?借固定资产贷应付账款。
2022-03-18 16:11:45
您好
买空调3900,安装在办公室,可以不计入固定资产
借:管理费用——办公费
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:库存现金等
2019-05-06 12:42:05
你好,5000元以下的,如果你们公司管理上没要求,可以直接费用化处理,可以直接计入管理费用。
2019-05-08 15:36:59
是的,后面虽然折旧计入到了管理费用,但是账面上也还是有固定资产在,盘点的时候也比较清楚
2015-11-13 09:38:23
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