某建筑有限责任公司A于2016年3月成立,为了办理相关资质,取得了当地2016年社保局60万的发票,同样于2016年5月取得了异地500万元购置固定资产的发票,公司实际并没有支付这560万元,也一直没有敢处理这两笔虚的经济业务。这种情况现在怎样处理?
菊儿
于2017-07-05 11:59 发布 759次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-05 12:01
处罚很严厉的,属于国税重点打击对象(国家增值税属于国家的根本)
全部退回去冲红处理
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处罚很严厉的,属于国税重点打击对象(国家增值税属于国家的根本)
全部退回去冲红处理
2017-07-05 12:01:18
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你好股东出资 开票是股东开票给你们公司
2020-06-11 13:56:13
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你好,这个固定资产是零八年之后买来的,是一般计税的,你们单位增值税13%,附加税12%,印花税万分之三,所得税根据利润,如果是小型微利企业,六税两费可以减半。
2022-11-22 15:42:18
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请您稍等,我来看一下
2020-04-07 14:56:33
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你这只是改制,主体不变的。
1,继续之前的账务处理,折旧什么的一样的延续
2,按新发生的费用处理。计入管理费用
3,是的,账务延续处理。其他的不影响
2020-05-20 23:49:35
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菊儿 追问
2017-07-05 12:05
李爱文老师 解答
2017-07-05 12:07