老师,客户跟我们签合同,有首付款,中期验收款,尾款,收到首付款,开对应金额发票,设备交付验收收到中期款,开中期款发票,尾款拖得时间较长,有跨年,什么跨两年的,收到尾款,开尾款发票,这种分阶段的,收入和成本怎么做?
叶子
于2022-11-21 16:16 发布 1276次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-11-21 16:16
你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
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你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
2022-11-21 16:16:44
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同学你好
这个是按合同上的时间就行了
2021-04-02 17:57:48
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同学你好高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除
2022-11-25 11:38:20
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不考虑增值税的情况下
前期
借:固定资产 45000
贷:银行存款 20000
应付账款 25000
后期他们再开发票
借:应付账款 25000
贷:银行存款 25000
2019-10-28 14:38:10
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预收款,全额缴纳销项税
借 银行存款
贷 预收账款
应交税费-应交增值税(销项税)
2018-03-06 11:49:28
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叶子 追问
2022-11-21 16:21
李霞老师 解答
2022-11-21 16:35