1、某增值税一般纳税人12月发生以下业务: (1)外购材料一批,支付价款54000元,都取得了相应的票据。 (2)外购生产用B材料30吨,支付价款23000元,取得增值税专用发票。当月全部用于企业职工食堂建设。 (3)进口一台生产用机器设备,海关开具的完税凭证上注明增值税14000元。 (4)销售外购的原材料一批,取得不含税销售收入22000元。 (5) 销售产品200件,每件售价为价税合计339元。 (6) 用上述产品300件发放职工福利。 假设:上述各项购销货物税率均为13%。 要求:根据以上条件,计算该企业12月份增值税应纳税额。
ustinian
于2022-11-24 11:37 发布 493次浏览
- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
2022-11-24 11:37
你好同学,具体如下所示
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同学你好
原木入账成本=19.6*90%%2B2=19.64
代收代缴消费税=(19.64%2B3)/(1-5%)*5%=1.19
销售木地板应纳消费税=35*5%-1.19*80%=0.798
2022-11-01 20:11:23
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你好需要计算做好了给你
2021-11-07 03:45:42
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1)甲厂被代收代缴的消费税是多少?
(20*91%+2+3)/(1-5%)*5%=1.22
2020-06-14 18:24:02
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你好,请把题目完整发一下
2022-09-29 17:50:23
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你好请把题目完整发一下
2021-12-05 10:06:50
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小默老师 解答
2022-11-24 11:39